為進(jìn)一步加強重點(diǎn)費用預算控制,合理控制費用支出,提高資金運用率,高新公交于11月積極開(kāi)展2014年度預算編制工作。
2014年預算編制方案堅持“厲行節儉,完整真實(shí)”的原則,以各職能部門(mén)為單位,由財務(wù)部制作統一的預算編制表格。各部門(mén)嚴格按照2013年各項收支實(shí)際發(fā)生額為依據,準確編制相關(guān)收支預算并進(jìn)行詳細說(shuō)明。同時(shí)要求各部門(mén)預算編制人員嚴肅、認真、快速地做好此項工作,確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成,財務(wù)部積極做好預算監督說(shuō)明工作。
下一步,財務(wù)部將對各部門(mén)編制預算計劃進(jìn)行統計匯總及審核工作,編制公司年度總預算表,預算確定后將作為2014年各項費用考核參考依據。