為做好全面預算管理,跟進(jìn)預算執行進(jìn)度,高新公交近日順利完成2016年一至三季度財務(wù)預算分析。
高新公交通過(guò)對各項收支指標的統計匯總,對照預算數進(jìn)行細致對比,計算完成比率,分析完成情況;同時(shí)結合去年同期數據,對異常指標認真查找原因,分析上報,進(jìn)行風(fēng)險預警。通過(guò)預算分析,2016年至9月底,高新公交收入指標中運營(yíng)收入未完成預算額,主要因國家經(jīng)濟下行,工廠(chǎng)開(kāi)工不足員工出行減少,外出交通方式不斷增多(其中網(wǎng)約車(chē)的優(yōu)惠影響較大)等因素,造成合肥市整體公交行業(yè)客流明顯下降;另外因為車(chē)輛使用年限增長(cháng),公交車(chē)的故障率逐漸增多,車(chē)輛維保費用超出預算額;其他成本費用指標均完成較好,無(wú)超支現象,并實(shí)現同期下降。
下一步,高新公交將根據此次預算分析結果,認真做好預算監督與控制,全力保證全年預算指標圓滿(mǎn)完成,促進(jìn)公司穩步發(fā)展。