為了進(jìn)一步做好財務(wù)內控工作,做到各項費用支出合理合規,1月28日,受高新區財政局委派北京中證天通會(huì )計師事務(wù)所安徽分所審計小組對高新公交公司進(jìn)行2014年賬務(wù)審計工作。
本次審計工作主要從公司運營(yíng)情況、成本費用管理及財務(wù)內部控制監管等幾大方面展開(kāi)審查。審計期間,審計小組成員通過(guò)詢(xún)問(wèn)適當人員、查看經(jīng)營(yíng)報表、檢查相關(guān)文件等方法對公司2014年各項業(yè)務(wù)收入、成本開(kāi)支、資產(chǎn)管理清單、人員薪酬管理、職工福利、線(xiàn)路車(chē)輛安排進(jìn)行了明細審查。高新公交財務(wù)部積極配合,根據審計工作要求及時(shí)提供審計小組所需資料,做好解釋說(shuō)明工作,使審計工作得以順利開(kāi)展。
內部控制審計是內部控制的再控制,是企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益的自我需要。近期,審計小組將對公司2014年財務(wù)管理情況出具審計報告,公司財務(wù)部人員將及時(shí)與審計小組溝通學(xué)習,合理采納審計小組建議,根據審計報告進(jìn)一步完善加強財務(wù)監管力度,做好公司內部控制工作。